Le Département Gouvernance & Conformité est à la recherche (1) d’un(e) Senior Auditeur (trice) Interne ayant l’expérience requise pour combler ce poste.
Objectif :
Assister le Manager Audit interne dans la conduite de vérifications internes. Le Senior auditeur interne doit, sous la direction du Manager Audit interne, effectuer des éléments de l'audit général tout en veillant à ce que les normes professionnelles soient respectées, les domaines de non-conformité soient identifiés et traités pour atténuer le risque
Taches
• Mettre en œuvre des politiques, des processus et des procédures approuvés pour s'assurer que le travail est effectué conformément aux normes professionnelles de l’institut international de l’audit interne (IIA). Implémenter les opérations quotidiennes affectées à la fonction audit interne pour assurer la conformité aux normes et procédures établies et à la méthodologie d'audit d’EGA.
• Participer aux évaluations des risques effectuées par le Principal Auditeur pour la zone de responsabilité attribuée. Réaliser certaines parties de la vérification globale, y compris, mais sans s'y limiter: Participer à la détermination de l'approche de vérification, y compris l'analyse des risques et la cartographie des processus; effectuer l'évaluation des contrôles internes; identifier les améliorations de processus et les possibilités de réduction des coûts; et évaluer l'adéquation des contrôles internes
• Préparer les documents de travail pour s'assurer que les objectifs de l’audit et les normes de qualité sont respectés et que les documents de travail ou les fichiers d'audit sont maintenus selon la méthode de l’audit interne. Aider à élaborer des recommandations appropriées pour atténuer / corriger les observations faites et les risques mis en évidence. En particulier, cela comprendra, s'assurer que toutes les recommandations acceptées reçoivent des délais de mise en œuvre clairs ou clairement identifiées comme n'étant pas acceptées. Veiller à ce que le Manager Audit interne soit informé en temps opportun en ce qui concerne les problèmes critiques afin de permettre une correction rapide et une atténuation des autres événements. Exécuter le suivi périodique des recommandations et rendre compte de l'état de la mise en œuvre.
Qualification/ Expérience / Formation
• Avoir un diplôme supérieur en Finance / Comptabilité / Ingénierie et/ou une qualification professionnelle auprès d'un Institut international de comptabilité reconnu (par exemple CPA / CIMA / CMA / CA)
• Avoir une qualification professionnelle liée à l’audit telle que CIA ou CISA
• Avoir Minimum de 3 à 6 ans d’expérience en d'audit interne / expérience de processus métier pertinente dans une grande société minière ou dans de grands cabinets d'audit (Big4), une connaissance intermédiaire des normes de l'IIA sur la pratique professionnelle et le Code de déontologie. Avoir une connaissance intermédiaire des cadres internationaux de gouvernance d'entreprise, risques et contrôles internes tels que COSO, ERM, etc.
• Avoir de bonnes compétences d'analyse et d'observation. La connaissance des techniques d'analyse de données et des outils d'audit assistés par ordinateur tels que ACL / IDEA serait un avantage. Avoir des Compétences linguistiques adéquates (Anglais et Français) et compétences de communication efficaces, tant à l’écrit qu’à l’orale.
Pour Postuler :
Dépôt de dossier (adressé aux Ressources Humaines)
Pour postuler :
1. Remplir le formulaire au lien ci-dessous :
2. Cliquer sur Poser sa candidature à ce poste, en joignant CV et lettre de motivation avant le 05 Novembre 2017.